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2016年七星关区人民检察院部门预算和“三公”经费公开信息
时间:2018-06-28  作者:  新闻来源:  【字号: | |

   2016七星关区人民检察院

  部门预算和三公经费公开信息 

    

    

    

    

  第一部分   概况 

  一、 部门主要职责 

  二、 部门单位构成 

  第二部分   2016年部门预算情况说明 

  第三部分  2016年部门预算表 

    

  第一部分   概况 

  一、部门主要职责 

  毕节市七星关区人民检察院是国家的法律监督机关,在中共毕节市七星关区委和毕节市人民检察院的领导、监督下,依据宪法和法律独立行使检察权,对区人民代表大会及其委员会负责并报告工作。其主要职责是: 

  1、依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。 

  2、按照国家法律和上级人民检察院的检察工作部署,制定检察工作目标,完成检察工作任务。 

  3、对严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。 

  4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的犯罪案件进行侦查。加强对国家机关工作人员职务犯罪的预防工作。 

  5、对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。 

  6、对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。 

  7、对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 

  8、对区人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请上级人民检察院向同级人民法院提起抗诉。 

  9、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报及犯罪嫌疑人的自首。 

  10、研究检察技术在办案中的运用,受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。 

  11、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究,按照上级人民检察院制定的有挂检察工作条例、细则和规定,拟定相关的实施方案。 

  12、抓好检察机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理本院的检察官、司法警察及其他检察人员的工作;协同机构编制部门管理我院机构设置及人员编制。 

  13、协同组织部门管理和考核干部,提请区人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。 

  14、 负责其他应承办的事项。 

  二、 部门单位构成 

  根据上述职责,我院内设办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、刑事执行检察局、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防局、法律政策研究室、检察技术科、计划财务装备科、司法警察大队、未成年人刑事检察科、监察室、生态环境保护检察科等17个职能机构,燕子口片区检察室、观音桥片区检察室、鸭池片区检察室等3个派驻片区检察室,信息中心一个下属事业单位。 

  我院总编制数112名(实有105人),其中政法专项编制91名(实有85人),事业编制16名(实有14人),机关工勤编制5名(实有6人),退休人员31人,遗属对象7人,编制外聘用人员29人。 

    

  第二部分   2016部门预算情况说明 

    

  一、收支预算总体情况 

  2016年收入预算总额为2139.63万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算2139.63万元,其中:  

  1、公共安全支出(类)检察支出(款)行政运行(项)2016年预算数1500.66万元,比2015年执行数增加371.52万元,增长32.9%。主要是2016年工资增加。 

  2、公共安全支出(类)检察支出(款)一般行政管理事务(项)2016年预算数330万元,比2015年执行数减少254.71万元,下降43.56%。主要是2015年年中追加预算。 

  3、公共安全支出(类)检察支出(款)侦查监督(项)2016年预算数65万元,比2015年执行数增加8.87万元,增长15.8%。主要是侦查监督工作办案业务量增加。 

  4、公共安全支出(类)检察支出(款)“两房建设”(项)2016年预算数为0,比2015年减少534.27万元,下降100%。主要是2012年开始修建的观音桥检察室、鸭池检察室、燕子口检察室三个检察室在2015年进行结算。 

  5、公共安全支出(类)检察支出(款)事业运行(项)2016年预算数102.18万元,比2015年增加102.18万元,增长100%。主要是2015年事业运行执行数统计在行政运行执行数里,故2015年事业运行没有执行数。 

  6、公共安全支出(类)检察支出(款)其他检察支出(项)2016年预算数85万元,比2015年执行数增加23.26万元,增长37.67%。主要是2016年国家赔偿案费用增加,检察院经常性专项业务费用增加。 

  7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年预算数56.79万元,比2015年执行数增加1.21万元,增长2.18%。主要是2015年11月份增加职工;2016年工资增长,住房公积金随之增长。 

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年预算数为0,比2015年执行数减少197.06万元,下降100%。主要是2016年无购房补贴。 

  二、支出预算安排情况 

  2016年我院安排基本支出预算1659.63万元,占预算总支出的77.57%;项目支出预算480万元,占预算总支出的22.43%。项目支出主要用于检察院经常性专项业务费的支出。 

  2016年公共财政预算安排基本支出1659.63万元,均为院本级支出,主要是用于保障管理单位机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是: 

  (一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、对个人和家庭的补助支出、住房保障等人员经费1392.13万元。 

  (二)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费267.5万元。 

  2016年我院无政府性基金预算收支。 

  三、“三公”经费预算情况 

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算98.17万元,占一般公共预算财政拨款支出预算4.58% ,比上年预算数增加3.17万元,增长3.33%。其中:公务接待费支出预算10万元,占一般公共预算财政拨款支出预算0.46%,占“三公”经费的10.19%,公务用车运行费支出预算88.17万元,占一般公共预算财政拨款支出预算4.12%,占“三公”经费的89.81%。具体情况说明如下: 

  (一)因公出国(境)费。我区对因公出国(境)费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。2014年预算也无数据。 

  (二)公务接待费。2016年公务接待费预算安排为10万元,占公共财政预算支出的0.46%。与去年年初预算持平。 

  (三)公务用车购置及运行费。 

  1、我区对公务车购置费实行总额控制,目前这项经费预算暂无数据。 

  2、2016年公务用车运行维护费预算为88.17万元,占公共财政预算支出的4.12%,主要用于单位20辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算增加3.17万元,增加3.72%,增加主要原因是:1、公车改革后我院保留了原有的20辆执法执勤用车,车辆数量并未减少;我院在用的20辆车多数车辆使用时间都很长,车辆修理维护费用在逐年增加;2016年我院办案业务量大幅增加,出差办案成为常态,车辆运行维护费用随之增加;我院积极响应政府“检察机关参与政府处理突发事件”的号召,成立了50人的应急分队,车辆运行费用随之增加。2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下三方面的措施:一是加强车辆的集中管理,非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车,不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由计划财务装备科统一采购油料,严格按规定要求维修,节约油料和维修费用。 

    

  第三部分  2016年部门预算表 

  1:财政拨款收支总表 

  2:一般公共预算支出表 

  3:一般公共预算基本支出表 

  4:一般公共预算“三公”经费支出表 

  5:政府性基金预算支出表 

  6:部门收支总表 

  7:部门收入总表 

  8:部门支出总表 

    

    

 
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